แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0)
ลักษณะโครงการ การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความสอดคล้องกับมาตรการ / นโยบายของมหาวิทยาลัย
มาตรการ : สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
นโยบาย : การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
ประสบการณ์
ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในโครงการ
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร คุณวุฒิ : ปริญญาโท
สาขา : การส่งเสริมสุขภาพ
ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานพยาบาล 9 ปี , อาจารย์สอนสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 3 ปี
ความเชี่ยวชาญ : การส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ คุณวุฒิ : ปริญญาโท
สาขา : การพยาบาลครอบครัว
ประสบการณ์ : -พยาบาลวิชาชีพ -งานวิจัยในเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
ความเชี่ยวชาญ : -การพยาบาลครอบครัว
ผู้ร่วมโครงการ

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่พอเพียงและขาดความสมดุล ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ การป้องกันปัจจัยเสี่ยง และการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง (กระทรวงสาธารณสุข 2555 : 13-16) นอกจากนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่Thailand 4.0 นั่นคือ การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559 : 2)โดยการพัฒนาดังกล่าวกำหนดกลุ่มเทคโนโลยีไว้ 5 กลุ่มใหญ่ๆ โดยมีกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านั้น ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายความเป็นเลิศไว้คือ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้นวัตกรรมสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยเพื่อให้สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีได้ รวมไปถึงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการแพทย์ไทยได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ภายใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงนอกจากนี้ในการดำเนินการได้มีการบูรณาการโครงการเข้าไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาทักษะในด้านการจัดโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะในด้านการจัดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้รับบริการ
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
4.เพื่อพัฒนานวัตกรรมในด้านการ สาธารณสุข สุขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 257 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
257 คน

การดำเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงานโครงการฯ)
1. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ
1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 2. ประชุมคณะกรรมการร่วมกับชุมชนเป้าหมายและ รพ.สต.เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 3. วางแผนการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 5. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 6. จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 7. สรุปประเมินผลโครงการ 8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

2. แผนการดำเนินงาน (ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมดำเนินงาน)
กิจกรรม
2560
2561
รวมเงิน (บาท)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ขั้นเตรียมการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินการ - ทำเรื่องขออนุมัติเงินทดรองจ่าย - ประชุมและประสานงานผู้เกี่ยวข้อ -- --- --- --- 0.00
2.ขั้นดำเนินการ - เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ - จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย --- --- --- 115,000.00
3.ขั้นสรุปและรายงาน - สรุปประเมินผลโครงการ --- -- --- --- 5,000.00
4.ขั้นนำข้อสรุปมาปรับปรุง - จัดทำข้อสรุปผลการประเมินโครงการและประชุมคณะกรรมการทำงาน - รายงานผลการจัดโครงการต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ --- - --- --- 0.00

ระยะเวลาการดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมเวลา 182 วัน

ร่างกำหนดการดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
เวลา
กิจกรรม / หัวข้อ
วิทยากร
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
08.00-13.00 น. โครงการสุขภาพดี 4.0
20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
08.00 - 16.00 น. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการฯ
ด้านเศรษฐกิจ : -
ด้านสังคม : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่านทอดด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อม : -
ด้านอื่นๆ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลได้ นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการจัดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญของพยาบาลวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
206
ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
ผู้ร่วมโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
0
ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากร่วมโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้ร่วมโครงการ
-

ตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา


การใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสังคม


แผนการบูรณาการกับการเรียนการสอน
แผนบูรณาการการเรียนการสอน
ลักษณะการบูรณาการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิชา การสร้างเสริมสุขภาพ
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาชั้นปี : 2
การนำเนื้อหาของการบริการวิชาการเข้าสอดแทรกในสาระวิชาที่ทำการสอน
การนำนักศึกษาออกพื้นที่เพื่อร่วมให้บริการวิชาการตามแผนงานที่กำหนด นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละ 100
การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการจากปัญหาของการให้บริการวิชาการ

การติดตามและประเมินผล
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
- ส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

รายละเอียดงบประมาณ
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ( รวม 5,400.00 บาท )
หัวข้อ 1.1 หมวดค่าตอบแทนวิทยากร ( รวม 5,400.00 บาท )
-วิทยากรภายนอก ( รวม 5,400.00 บาท )
1) จำนวน 1 วัน x จำนวน 3 ชม. x ชม.ละ 600.00 บาท x จำนวน 3 คน
=
5,400.00 บาท
-วิทยากรภายใน ( รวม 0.00 บาท )

หัวข้อ 1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( รวม 0.00 บาท )
-วันเวลาราชการ ( รวม 0.00 บาท )
-วันหยุดราชการ ( รวม 0.00 บาท )

หัวข้อ 1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ ( รวม 0.00 บาท )

หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย ( รวม 78,120.00 บาท )
หัวข้อ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( รวม 0.00 บาท )
-ค่ายานพาหนะ ( รวม 0.00 บาท )
-ค่าที่พัก ( รวม 0.00 บาท )
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ( รวม 0.00 บาท )

หัวข้อ 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( รวม 17,520.00 บาท )
1) จำนวน 1 มื้อ x มื้อละ 30.00 บาท x จำนวน 120 คน
=
3,600.00 บาท
2) จำนวน 2 มื้อ x มื้อละ 30.00 บาท x จำนวน 232 คน
=
13,920.00 บาท

หัวข้อ 2.3 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น ( รวม 35,200.00 บาท )
1) จำนวน 1 มื้อ x มื้อละ 100.00 บาท x จำนวน 120 คน
=
12,000.00 บาท
2) จำนวน 1 มื้อ x มื้อละ 100.00 บาท x จำนวน 232 คน
=
23,200.00 บาท

หัวข้อ 2.4 ค่าจ้างเหมารถตู้ ( รวม 0.00 บาท )

หัวข้อ 2.5 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ( รวม 0.00 บาท )

หัวข้อ 2.6 ค่าใช้สอยอื่นๆ ( รวม 25,400.00 บาท )
1) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
=
2,000.00 บาท
2) จ้างเหมาทำป้ายประจำซุ้ม (roll up 1250 บาท x 4 ซุ้ม)
=
5,000.00 บาท
3) ค่าเช่าเครื่องเสียง
=
3,000.00 บาท
4) ค่าเช่าชุดการแสดง
=
5,000.00 บาท
5) ค่าจ้างเหมาถ่ายทำวิดีทัศน์
=
5,000.00 บาท
6) ค่าของรางวัล
=
1,400.00 บาท
7) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร
=
1,000.00 บาท
8) ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มสรุปโครงการ
=
3,000.00 บาท

หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ ( รวม 36,480.00 บาท )
หัวข้อ 3.1 วัสดุสำนักงาน ( รวม 34,380.00 บาท )
1) ค่าวัสดุสำนักงาน
1 x 10,000 บาท
=
10,000 บาท
2) ค่าถ่ายเอกสาร
2,500 x 1 บาท
=
2,500 บาท
3) วัสดุจัดโครงการ
1 x 21,880 บาท
=
21,880 บาท

หัวข้อ 3.2 วัสดุประชาสัมพันธ์ ( รวม 0.00 บาท )

หัวข้อ 3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ ( รวม 0.00 บาท )

หัวข้อ 3.4 วัสดุเชื้อเพลิง ( รวม 2,100.00 บาท )
1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
70 x 30 บาท
=
2,100 บาท

หัวข้อ 3.5 ค่าวัสดุอื่นๆ ( รวม 0.00 บาท )

หมวดที่ 4 หมวดค่าครุภัณฑ์ ( รวม 0.00 บาท )


งบประมาณทั้งสิ้น 120,000.00 บาท